Obsah
Detail faktúryč.: 191/2018
Faktúra
-
Číslo faktúry191/2018
-
Popis plneniaFaktúra
-
Cena5 635,37 EUR
-
Dátum doručenia6.11.2018
-
Dátum splatnosti10.10.2018
-
Dátum vystavenia26.9.2018
-
Dátum zverejnenia6.11.2018
-
OdberateľObec Podkonice
-
IČO00313670
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľREKSTAV s.r.o.
-
IČO50451685
-
DIČ2120326648
-
AdresaPeter Dula, Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
Dokumenty
372,86 kB




