Obsah
Detail faktúryč.: 102/2019
Faktúra
-
Číslo faktúry102/2019
-
Popis plneniaFaktúra za školské pomôcky
-
Cena135,60 EUR
-
Dátum doručenia31.5.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia4.7.2019
-
OdberateľObec Podkonice
-
IČO00313670
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDaffer spol. s.r.o.
-
IČO36320439
-
DIČ
-
AdresaVčelárska 1, 971 01 Prievidza
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
Dokumenty
235,03 kB




