Obsah
Detail faktúryč.: 102/2019
Faktúra
- Číslo faktúry102/2019
- Popis plneniaFaktúra za školské pomôcky
- Cena135,60 EUR
- Dátum doručenia31.5.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia4.7.2019
- OdberateľObec Podkonice
- IČO00313670
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDaffer spol. s.r.o.
- IČO36320439
- DIČ
- AdresaVčelárska 1, 971 01 Prievidza
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
235,03 kB