Obsah
Detail faktúryč.: 171/2019
Faktúra
- Číslo faktúry171/2019
- Popis plneniaFaktúra za vývoz KO
- Cena427,20 EUR
- Dátum doručenia19.8.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia11.9.2019
- OdberateľObec Podkonice
- IČO00313670
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOZO, a.s.
- IČO36380415
- DIČ2020126328
- AdresaPriemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Telefón0444351657
- E-mailjan.bubniak@gmail.com
- Web
Dokumenty
590,74 kB